阜新市新邱区市政工程管理处2015年度部门决算
第一部分
阜新市新邱区市政工程管理处概况
一、主要职责
1、提供市政工程设施管理维护保障
2、城市道路、桥梁设施维护管理
3、城市排水设施维护管理
4、城市街道照明设施维护管理
二、部门决算单位构成
纳入阜新市新邱区市政工程管理处2015年部门决算编制范围预算单位包括无
(一)收入总计50万元,包括:
1.财政拨款收入
50万元,其中:公共预算财政拨款收入50万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入
0万元。
3.事业收入
0万元。
4.经营收入
0万元。
5.附属单位上缴收入
0。
6.其他收入
0万元。
7.用事业基金弥补收支差额
0万元。
8.上年结转和结余
0万元。
(二)支出总计50万元,包括:
1.基本支出
50万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出50万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出0万元。
2.项目支出
0万元,主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映阜新市新邱区市政工程管理处2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2015年度公共预算财政拨款支出50万元,其中:基本支出50万元,项目支出0万元。
(二)具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出
50万元,按支出功能分类科目分,包括城乡设区事务支出50万元,其中其他城乡社会公共设施支出50万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费
0万元,2015年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费
0万元,2015年公务接待累计0批次,0人。
3.公务用车购置及运行维护费
0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况
截至
2015年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车…辆,一般公务用车…辆,一般执法执勤用车…辆,特种专业技术用车4辆,其他用车…辆;单位价值200万元以上大型设备…台(套)。
第四部分 名词解释
1.
财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.
上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.
附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.
基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.
一般城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。