日期: 2019-08-16 浏览量:67 来源:新邱区政务和数据服务中心 责任编辑:马新 文字大小: 大 中 小
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第一部分 新邱区政务和数据服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 新邱区政务和数据服务中心2018年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 新邱区政务和数据服务中心2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 新邱区政务和数据服务中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国务院、省市政府和区政府的决策部署,服务区政府中心工作,承担政府政务服务工作;组织实施大数据应用和产业发展战略、发展规划,建设互联共享、高效集成的政务数据共享交换平台。
(二)负责全区政务公开工作的组织、协调、指导实施工作;负责对政府各部门进驻、委托政务服务事项办理的组织协调、管理和指导服务;负责群众投诉电话受理、承办、反馈工作;负责票口监控录像管理及票口煤炭运输监管等工作;负责区级机关事务的管理、保障和服务等工作。
(三)负责全区审计系统网络的建设、运行、管理与维护等工作;对重大审计项目数据进行采集、整理及分析,并开发审计系统应用软件;负责各项统计调查和普查工作,并准确、及时地搜集、整理、上报抽样调查和普查资料。
(四)负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等指导服务工作;负责村镇建设工作;负责民营企业综合性指导服务工作;负责长营子镇社会事业指导服务工作;负责农村经济发展服务工作。
(五)负责本系统内安全生产相关工作。
(六)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入新邱区政务和数据服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无
第二部分新邱区政务和数据服务中心
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计229.37万元,包括:
1.财政拨款收入229.37万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入229.37万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入增加(减少)229.37万元,增长100%,主要原因:本单位为机构改革新增单位,上年无可比较数据。
(二)支出总计229.37万元,包括:
1.基本支出229.37万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出149.42万元,对个人和家庭的补助支出2.33万元,商品和服务支出73.03万元,资本性支出4.5万元。
2.项目支出0万元,占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加(减少)229.37万元,增长100%,主要原因:本单位为机构改革新增单位,上年无可比较数据。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出229.37万元,其中:基本支出229.37万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加100万元,增长100%,主要原因:本单位为机构改革新增单位。
由于本单位为机构改革新增单位,在2018年8月30日成立,2018年预算工作已经在2017年末结束,故本单位2018年无预算。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的0%。
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出229.37万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出179.36万元,占78%;社会保障和就业支出23.1万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出10.52万元,占5%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出13.97万元,占6%,公共安全支出2.42万元,占1%;
1.一般公共服务支出179.36万元,具体包括:
(1)行政运行0万元,本单位为事业单位。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,本年度新增单位,无年初预算。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(6)事业运行98.36万元,主要是工资及办公经费等支出,完成年初预算的100%,本年度新增单位,无年初预算。
(7)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出54.99万元,主要是日常公用经费支出,本年度新增单位,无年初预算。
(8)统计信息事务10.59万元,主要工资及办公经费等支出,本年度新增单位,无年初预算。
(9)审计事务支出15.42万元,主是工资及办公经纪费支出,本年度新增单位,无年初预算。
2.社会保障和就业支出23.1万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费23.1万元,主要是在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金支出,完成年初预算的0%,本年度新增单位,年初无预算。
(4)死亡抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
3.医疗卫生与计划生育支出10.52万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(2)事业单位医疗10.52万元,主要是在职人员医疗保险支出,完成年初预算的0%,本年新增单位,年初无预算。
4.节能环保支出0万元,具体包括:
水体支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
5.农林水事务支出0万元,具体包括:
其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
6.交通运输支出0万元,具体包括:
成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
7.资源勘探信息等支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:
其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
9.公共安全支出2.42万元,具体包括:工资及办公经费支出。
10.住房保障支出13.97万元,具体包括:
住房公积金13.97万元,主要是在职人员住房公积金支出,完成年初预算的0%,本年度新增单位,年初无预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元,主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出179.36万元,其中:人员经费100.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。对个人和家庭补助的支出2.33万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费71.98万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出4.59万元,包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年财政厅机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是0。
(二)政府采购支出情况。
2018年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,财政厅共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
我单位2018年未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 新邱区政务和数据服务中心2018年度部门决算表
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