阜新市新邱区妇女联合会2020年度部门决算

日期: 2021-08-17 浏览量:99 来源:新邱区妇女联合会 责任编辑:马新 文字大小:

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第一部分    阜新市新邱区妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    阜新市新邱区妇女联合会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市新邱区妇女联合会2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表(公开02表)

三、2020年度支出决算表(公开03表)

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第一部分 阜新市新邱区妇女联合会概况

一、主要职责

(一)团结、动员、组织全区广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为推进新邱转型振兴建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

(二)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展,宣传优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(三)开展家庭文明建设,发挥妇女在家庭生活中的独特作用,培育家庭家教家风文化。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,参与拟订有关政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施,参与社会治理,发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

(五)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。

(六)开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,开展妇女之家建设。

(七)指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全区基层妇女组织建设,加强与女性社会组织和社会各界的联系。

(八)承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。

(九)承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置

纳入阜新市新邱区妇女联合会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

阜新市新邱区妇女联合会            

第二部分 阜新市新邱区妇女联合会

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计27.99万元,包括:

1.财政拨款收入27.99万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入27.99万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入减少2.58万元,降低8.43%,主要原因:上年度因换届经费支出比例较大,本年度相应减少。

(二)支出总计27.99万元,包括:

1.基本支出27.99万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出22.18万元,对个人和家庭的补助支出0.48万元,商品和服务支出5.33万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少2.58万元,降低8.43%,主要原因:上年度因换届经费支出比例较大,本年度相应减少。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出27.99万元,其中:基本支出27.99万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少2.58元,降低8.43%,主要原因:上年度因换届经费支出比例较大,本年度相应减少。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的137.17%,其中:基本支出完成年初预算的137.17%,项目完成年初预算的0%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出27.99万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出23.87万元,占85.27%;社会保障和就业支出1.87万元,占6.68%;医疗健康支出0.85万元,占3.05%;节能环保支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出1.40万元,占5.00%。

1.一般公共服务支出23.87万元,具体包括:

(1)行政运行22.58万元,主要是工资、日常办公经费等支出,完成年初预算的148.35%,决算数大于年初预算数的原因主要是因实际工作增加预算支出。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.29万元。

2.社会保障和就业支出1.87万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

(2)事业单位离退休0万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费1.87万元,主要是在职人员养老保险费等支出,完成年初预算的63.84%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动养老保险变化、新一年养老保险基数调整。

(4)死亡抚恤0万元。

(5)伤残抚恤0万元。

3.医疗健康支出0.85万元,包括:

(1)行政单位医疗0.85万元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完成年初预算的107.66%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动医疗保险变化、新一年医疗保险基数调整。

(2)事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出1.40万元,具体包括:

住房公积金1.40万元,主要是在职人员单位部分公积金等支出,完成年初预算的95.66%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整,单位比例部分金额调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27.99万元,其中:人员经费22.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费5.33万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年区妇联机关运行经费支出5.33万元,比上年减少5.23万元,减少49.52%,主要原因是与上年相比减少了妇联换届经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年区妇联政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,阜新市新邱区妇女联合会共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 阜新市新邱区妇女联合会2020年度部门决算表

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