阜新市新邱区红十字会2020年度部门决算

日期: 2021-08-17 浏览量:54 来源:新邱区红十字会 责任编辑:马新 文字大小:

目    录

第一部分   阜新市新邱区红十字会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   阜新市新邱区红十字会2020年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   阜新市新邱区红十字会2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表(公开02表)

三、2020年度支出决算表(公开03表)

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第一部分  阜新市新邱区红十字会概况

一、主要职责

(一)开展救援、救灾相关工作,建立红十字应急救援 体系,在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生 事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援 和人道救助。

(二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和 卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作, 参与开展造血于细胞捐献相关工作。

(四)组织开展红十宇志愿服务、红十字青少年工作。

(五)参加国际人道主义救援工作。

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成区政府委托事宜。

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

(九)协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入阜新市新邱区红十字会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:阜新市新邱区红十字会

第二部分  阜新市新邱区红十字会2020年度部门    决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计28.59万元,包括:

1.财政拨款收入28.59万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入28.59万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入增加10.35万元,增长56.74%,主要原因:一是人员增加;二是业务活动经费增加。

(二)支出总计28.59万元,包括:

1.基本支出28.59万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出24.73万元,对个人和家庭的补助支出1.78万元,商品和服务支出2.08万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加10.35万元,增长56.74%,主要原因:一是人员增加;二是业务活动经费增加。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出28.59万元,其中:基本支出28.59万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加10.35万元,增长56.74%,主要原因:一是人员增加;二是业务活动经费增加。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的130.07%,其中:基本支出完成年初预算的130.07%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出28.59万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出25.94万元,占90.73%;医疗卫生与计划生育支出1.01万元,占3.53%;节能环保支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出1.65万元,占5.77%。

1.一般公共服务支出0万元。

(1)行政运行0万元。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出25.94万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

(2)事业单位离退休0万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费2.21万元,主要是在职人员养老保险缴费支出,完成年初预算的100.91%,决算数大于年初预算数的原因主要是由于养老保险基数调整导致。

(4)死亡抚恤0万元。

(5)伤残抚恤0万元。

(6)行政运行23.72万元。主要是工资福利、办公经费等支出,完成年初预算的146.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,导致经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出1.01万元,包括:

(1)行政单位医疗1.01万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的112.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是由于医疗保险基数调整导致。

(2)事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出万元,具体包括:

住房公积金1.65万元,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,2020年国内公务接待累计0批次,XX人,0万元。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.59万元,其中:人员经费26.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费2.08万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年阜新市新邱区红十字会机关运行经费支出2.08万元,比上年减少0.49万元,降低30.82%,主要原因是应上级要求,缩短开支。

(二)政府采购支出情况。

2020年阜新市新邱区红十字会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,阜新市新邱区红十字会共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

第四部分  阜新市新邱区红十字会2020年度部门决算表

附件:阜新市新邱区红十字会2020年部门决算公开报表.xls


打印
分享
返回列表