日期: 2022-09-27 浏览量:241 来源:中国共产党阜新市新邱区委员会组织部 责任编辑:梁斌 文字大小: 大 中 小
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第一部分 中国共产党阜新市新邱区委员会组织部概况
一、 主要职责
二、 中国共产党阜新市新邱区委员会组织部决算单位构成
第二部分 2021年度中国共产党阜新市新邱区委员会组织部决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度中国共产党阜新市新邱区委员会组织部决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中国共产党阜新市新邱区委员会组织部概况
一、主要职责
(一)负责落实新时代党的组织路线要求,贯彻执行党的组织建设的方针、政策,研究和指导全区党组织建设,探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式,负责协调、规划和指导全区党员教育工作,研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施,指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作,主管全区党员管理和发展工作,负责全区党的建设理论研究工作,承担区委党的建设工作(区委履行全面从严治党主体责任)领导小组、全区基层组织建设协调小组日常工作。
(二)负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作,提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议,指导领导班子的思想政治建设,考察区委管理的干部,办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续,主管全区优秀年轻干部队伍建设工作,负责全区机关备案干部备案审查和宏观管理工作,承担对全区国有企业班子建设的宏观管理和指导工作。
(三)负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,贯彻执行关于公务员管理的法律法规规章,研究拟订公务员管理政策并组织实施。
(四)负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委、区委具体工作要求,负责全区人才队伍建设的宏观指导,组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规,协调落实专项重点人才工作,建立和管理高层次人才库,落实优秀专家有关待遇,承担区人才工作领导小组日常工作。
(五)负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导,拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
(六)负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作,及时向区委反映重要情况、提出建议,处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
(七)负责全区干部教育工作,落实党的干部教育工作方针政策,拟订全区干部教育规划,组织区委管理的干部和后备干部培训,组织拟任科级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试,指导、协调、检查全区各单位干部教育工作。负责组织指导全区公务员教育培训工作。
(八)负责全区组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导,对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对全区公务员进行监督,牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施,负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。
(九)负责全区组织系统信息化建设规划和指导,对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导,负责全区公务员管理信息化建设工作。
(十)统一组织、规划、部署区直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究拟订工作规划,并抓好组织实施。
(十一)指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
(十二)对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向区委报告。指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
(十三)配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和区委各部委、区直各党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。
(十四)督促指导区直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批区直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
(十五)指导区直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。
(十六)了解掌握区直机关工作人员的思想状况,指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
(十七)领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
(十八)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作,负责区直机关干部和党务干部培训轮训的组织协调工作。
(十九)协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。
(二十)负责全区离退休干部工作的宏观管理,参与拟订离退休干部政策。
(二十一)贯彻落实中央和省委、市委关于离退休干部工作的方针政策及区委具体要求,结合实际提出贯彻落实建议。拟订全区离退休干部工作计划并组织实施。
(二十二)调研全区离退休干部工作。负责离退休干部服务管理与待遇落实工作。负责全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作,加强离退休干部党员教育管理。
(二十三)组织开展凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动。宣传离退休干部工作先进典型。负责全区离退休干部学习教育活动阵地建设工作。
(二十四)承担区关心下一代工作委员会日常工作。
(二十五)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。
(二十六)完成区委交办的其他任务。
(二十七)关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总,并负责党建指标考核,同时承担区实绩考核工作领导小组日常工作。区委办公室负责党群政法部门业务指标考核。区直机关工委负责区直部门党建指标考核。区政府办公室负责政府部门的业务指标考核。区人大常委会、区政协、区纪委监委、区委统战部负责各自系统有关单位的考核。
二、中国共产党阜新市新邱区委员会组织部决算单位构成
纳入中国共产党阜新市新邱区委员会组织部2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
中国共产党阜新市新邱区委员会组织部
第二部分 2021年度中国共产党阜新市新邱区委员会组织部决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计125.07万元,包括:
1.财政拨款收入125.07万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入125.07万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入减少142.71万元,降低53.29%,主要原因:一是按照本年度实际工作使用调整经费;二是压减经费支出。
(二)支出总计125.07万元,包括:
1.基本支出125.07万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出93.09万元,对个人和家庭的补助支出10.56万元,商品和服务支出19.41万元,资本性支出2.01万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少142.71万元,降低53.29%,主要原因:一是按照本年度实际工作使用调整经费;二是压减经费支出。
(三)年末结转和结余0万元。
与上年相比,今年结转结余减少10.30万元,降低100%,主要原因:本年度预算单位结转归集为财政预算结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出125.07万元,其中:基本支出125.07万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少142.71万元,降低53.29%,主要原因:一是按照本年度实际工作使用调整经费;二是压减经费支出。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的108.91%,其中:基本支出完成年初预算的108.91%,项目无年初预算安排。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出125.07万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出98.90万元,占79.08%;社会保障和就业支出12.48万元,占9.98%;卫生健康支出5.93万元,占4.74%;住房保障支出7.76万元,6.20%。
1.一般公共服务支出98.90万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)98.90万元,主要是工资、日常办公经费等支出,完成年初预算的102.76%,决算数大于年初预算数的原因主要是按照实际工作需要增加公用支出。
2.社会保障和就业支出12.48万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.23万元,主要是离退休人员工资、取暖费等支出,年初预算没有安排,原因主要是按照实际人员情况调整预算。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.08万元,主要是在职人员养老保险缴费支出,完成年初预算的171.83%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动养老保险变化、新一年养老保险基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.17万元,主要是在职人员职业年金缴费支出,年初预算没有安排,原因主要是职业年金为调转的一次性支付。
3.卫生健康支出5.93万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.93元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完成年初预算的121.27%,决算数大于年初预算数的原因主要是新一年医疗保险基数调整。
3.住房保障支出7.76万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.76万元,完成年初预算的116.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整、人员变动等。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无此项支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,单位无此项费用,无年初预算安排。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。我单位无此项费用,无年初预算安排。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费与上年相比无变化。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。单位无此项费用,无年初预算安排。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年相比无变化。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。单位无此项费用,无年初预算安排。与上年相比无变化。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出125.07万元,其中:人员经费103.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费21.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出21.42万元,比上年减少34.50万元,降低61.69%,主要原因是本年度无培训费等相关支出,按实际工作需求减少。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。
我单位未组织对2021年度预算项目展开整体绩效自评。
(2)单位评价情况。
本年度主管部门未对我单位开展绩效评价,我单位无此情况。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本年度主管部门未对我单位开展绩效评价,我单位无此情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政为的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度中国共产党阜新市新邱区委员会组织部决算表
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