中共阜新市新邱区委机构编制委员会办公室2021年度决算

日期: 2022-09-27 浏览量:244 来源:新邱区委机构编制委员会办公室 责任编辑:梁斌 文字大小:

   

第一部分    中共阜新市新邱区委机构编制委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 中共阜新市新邱区委机构编制委员会办公室决算单位构成

第二部分    2021年度中共阜新市新邱区委机构编制委员会办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度中共阜新市新邱区委机构编制委员会办公室决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分中共阜新市新邱区委机构编制委员会办公室概况 

一、主要职责

(一)在区委和委员会领导下,负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

(二)贯彻执行中央和省委、市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规规章,拟订全区行政体制改革和机构编制管理政策并监督实施,统筹谋划全区行政体制改革,负责党政群机构改革和事业单位改革。

(三)负责全区机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全区机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

(四)拟订机关机构改革方案并组织实施,审核全区各部门机构改革方案。

(五)按照管理权限,负责全区机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批,负责区级议事协调机构日常管理,协调各部门之间职责分工。

(六)负责区直部门权责清单管理工作。

(七)拟订全区事业单位机构改革方案并组织实施,推进事业单位分类改革,配合行业管理体制改革,推进相关事业单位机构改革。

(八)按照管理权限,负责全区事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,执行中央和省、市事业单位编制标准。

(九)监督检查全区机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况,党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况,拟订全区控编减编方案并组织实施,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十)建立和完善全区事业单位法人登记制度,依法对全区事业单位进行登记管理,承办全区机关统一社会信用代码赋码工作。

(十一)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

(十二)完成区委和委员会交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入中共阜新市新邱区委机构编制委员会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中国共产党辽宁省阜新市新邱区委机构编制委员会办公室

第二部分 2021年度中共阜新市新邱区委机构编制委员会办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计48.22万元,包括:

1.财政拨款收入48.22万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入48.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入减少10.06万元,降低17.26%,主要原因:一是人员退休导致人员经费减少;二是业务活动经费减少。

(二)支出总计48.22万元,包括:

1.基本支出48.22万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出43.44万元,对个人和家庭的补助支出0.63万元,商品和服务支出4.15万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少10.06万元,降低17.26%,主要原因:一是人员减少;二是业务活动经费减少。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度无结转结余。

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出48.22万元,其中:基本支出48.22万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少10.06万元,降低17.26%,主要原因:一是人员减少;二是业务活动经费减少。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的93.05%,其中:基本支出完成年初预算的93.05%,年初无项目预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出48.22万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出33.3万元,占69.06%;社会保障和就业支出9.11万元,18.89%;卫生健康支出2.52万元,5.23%;住房保障支出3.29万元,6.82%

1.一般公共服务支出33.3万元,具体包括:

1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出33.3万元,主要是在职人员工资、年终一次性奖金、办公经费等支出,完成年初预算的79.13%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有一名在职人员退休,工资支出、年终一次奖金、办公经费减少导致人员经费减少,从而导致决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出9.11万元,具体包括:

1)行政单位离退休0.52万元,主要是退休人员取暖费支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出4.39万元,主要是在职人员养老保险缴费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出4.20万元,主要是在职人员退休补缴职业年金支出。

3.卫生健康支出2.52万元,具体包括:

1)行政单位医疗2.52万元,主要是在职人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出3.29万元,具体包括:

1)住房公积金3.29万元,主要是在职人员住房公积金缴费支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,单位无此项费用,无年初预算安排。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。我单位无此项费用,无年初预算安排。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。单位无此项费用,无年初预算安排。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。单位无此项费用,无年初预算安排。与上年相比无变化。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出48.22万元,其中:人员经费44.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费4.15万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出4.15万元,比上年减少0.09万元,降低2.12%,主要原因是我单位本年度有1人退休,导致公用经费支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20211231日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效自评情况。

我部门未组织对2021年度预算项目展开整体绩效自评

(2)部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价,我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价,我单位无此情况。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分2021年度中共阜新市新邱区委机构编制委员会办公室决算表

中国共产党辽宁省阜新市新邱区委机构编制委员会办公室.xls


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