阜新市新邱区文化体育广电局 2022年度决算

日期: 2023-08-14 浏览量:108 来源:新邱区文化体育广电局 责任编辑:梁斌 文字大小:


   

第一部分  阜新市新邱区文化体育广电局概况

一、 主要职责

二、 阜新市新邱区文化体育广电局决算单位构成

第二部分  2022年度阜新市新邱区文化体育广电局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度阜新市新邱区文化体育广电局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分   附件

第一部分 阜新市新邱区文化体育广电局概况 

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家、省、市文化、文物及旅游工作的方针政策和法律法规规章,研究拟订全区文化旅游和广播电视、体育政策措施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、文物、旅游、广播电视、体育工作发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展,推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。

(三)管理全区性重大文化、旅游、体育活动,指导区重点文化、旅游、体育设施建设,组织全区旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作及市场推广,制定全区文化、旅游、体育市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全区文化旅游和广播电视、体育科技创新发展,推进文化旅游和广播电视、体育行业信息化、标准化建设,负责文化旅游和广播电视、体育行业信息收集与发布工作。

(七)负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业,组织实施文化旅游和广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

(九)指导全区文化旅游和广播电视、体育市场发展,对文化旅游和广播电视、体育市场经营进行行业监管,推进文化旅游和广播电视、体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和广播电视、体育市场。负责全区文化、旅游、体育安全的综合协调和监督管理,承担全区文化产业经济运行监测。

(十)负责全区不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十一)负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十二)负责指导、管理全区文化、旅游、体育对外交流、合作和宣传、推广工作,组织开展对外文化和旅游交流活动。

(十三)拟订全区体育工作有关政策,研究编制全区体育事业发展规划。组织全区体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作。推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,组织开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作。统筹规划竞技体育发展,指导全区体育运动项目的设置与布局,组织全区综合性体育竞赛,组织参加重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十四)制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十五)负责广播电视领域对外交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十六)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市新邱区文化体育广电局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.   阜新市新邱区文化体育广电局本级

2022年度阜新市新邱区文化体育广电局 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计285.2万元,包括:

1.财政拨款收入285.2万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入285.2万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入增加163.94万元,增长135.20%,主要原因:支付体育馆配套工程款。

(二)支出总计285.2万元,包括:

1.基本支出54.14万元,占支出总计的18.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出49.13万元,对个人和家庭的补助支出0.23万元,商品和服务支出4.77万元。

2.项目支出231.06万元,占支出总计的81.02%。主要包括体育场馆、广播电视传播发射等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加163.94万元,增长135.20%,主要原因:支付体育馆配套工程款。

(三)年末结转和结余0万元。

本年度我单位无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出285.2万元,其中:基本支出54.14万元,项目支出231.06万元。与上年相比,财政拨款支出增加163.94万元,增长135.20%,主要原因:支付体育馆配套工程款。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的689.06%,其中:基本支出完成年初预算的130.80%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出285.2万元,按支出功能分类科目分,包括:文化旅游体育与传媒支出274.58万元,占96.28%;社会保障和就业支出5万元,占1.75%;卫生健康支出2.53万元,占0.89%;住房保障支出3.09万元,占1.08%。

1.文化旅游体育与传媒支出274.58万元,具体包括:

(1)行政运行43.52万元,主要是行政运行等支出,完成年初预算的138.29%,决算数大于年初预算数的原因主要是保险公积金增长。

(2)其他文化和旅游支出27.57万元,主要是其他支出。

(3)体育场馆183.64万元,主要是体育馆配套工程款支出。

(4)传播发射17.56万元,主要是央广覆盖无线运行维护费支出。

(5)其他文化旅游体育与传媒支出2.29万元,主要是央广覆盖无线运行维护费支出。

2.社会保障和就业支出5万元,具体包括:

(1)行政单位离退休0.23万元,主要是退休人员独生子女费、取暖费支出。

(2)机关事业单位养老保险缴费支出4.77万元,主要是机关事业单位养老保险缴费支出,完成年初预算的118.20%,决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调整。

3.卫生健康支出2.53万元,具体包括:

行政单位医疗2.53万元,主要是行政单位医疗保险支出,完成年初预算的95.47%,决算数小于年初预算数的原因主要是保险基数调整。

4.住房保障支出3.09万元,具体包括:

住房公积金3.09万元,主要是行政单位人员住房公积金支出,完成年初预算的101.64%,决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。


3.公务用车购置及运行费0万元,2022年公务用车购置及运费与上年相同。其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54.14万元,其中:人员经费49.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费4.77万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出4.77万元,比上年减少36.44万元,降低88.43%,主要原因是本年度人员支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效自评情况。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金41.39万元,自评平均分100分。

(2)部门评价情况。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金41.39万元,自评平均分100分。

部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金41.39万元,自评平均分100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.行政单位医疗:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

19.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2022年度阜新市新邱区文化体育广电局决算表

辽宁省阜新市新邱区文化体育广电局.xlsx

第五部分    附件

文体局.jpg 





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