日期: 2023-08-04 浏览量:136 来源:新邱区委员会政法委委员会 责任编辑:梁斌 文字大小: 大 中 小
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第一部分 中国共产党阜新市新邱区委员会政法委委员会概况
一、 主要职责
二、 中国共产党阜新市新邱区委员会政法委委员会决算单位构成
第二部分 2022年度中国共产党阜新市新邱区委员会政法委委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度中国共产党阜新市新邱区委员会政法委委员会决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中国共产党阜新市新邱区委员会政法委委员会概况
一、主要职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市、区委对政法工作的具体安排,推进平安新邱区、法治新邱建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部,代管区法学会。
(四)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(五)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(六)组织开展政法领域调查研究,研究拟订区政法工作有关政策和重大措施,及时向区委提出建议,参与有关政府规章起草、修改工作。
(七)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(八)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省、市、区委具体要求。承担区司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组日常工作。
(十)贯彻落实中央关于国家安全工作的决策部署和省、市、区委的具体安排,建立健全国家安全工作机制,分析研判涉国家安全情报信息,及时报送涉国家安全的综合性情况和动态信息。对重大政策措施进行安全风险评估,协调做好反恐、反渗透、边海防、经济、网络、维稳等领域及涉港澳台事件等涉及国家安全的危机和突发事件管控工作。组织开展对区国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究,负责处理区委国安委日常事务工作。
(十一)领导和具体管理中共新邱区委、新邱区人民政府信访局工作。
(十二)完成区委和区委国安委交办的其他任务。
二、决算单位构成
纳入中国共产党阜新市新邱区委员会政法委委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.中国共产党阜新市新邱区委员会政法委委员会本级
第二部分 2022年度中国共产党阜新市新邱区委员会政法委委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计110.84万元,包括:
1.财政拨款收入110.84万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入110.84万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入减少20.67万元,减少15.72%,主要原因:一是公用经费支出减少;二是比上年减少司法救助支出。
(二)支出总计110.84万元,包括:
1.基本支出110.84万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出99.37万元,对个人和家庭的补助支出1.89万元,商品和服务支出9.16万元,资本性支出0.42万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少20.67万元,减少15.72%,主要原因:一是公用经费支出减少;二是比上年减少司法救助支出。
(三)年末结转和结余0万元。
本年无年末结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出110.84万元,其中:基本支出110.84万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少20.67万元,减少15.72%,主要原因:一是公用经费支出减少;二是比上年减少司法救助支出。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的128.38%,其中:基本支出完成年初预算的128.38%,项目无年初预算安排。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出110.84万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出91.06万元,占82.15%;社会保障和就业支出9.13万元,占8.24%;卫生健康支出5.04万元,占4.55%;住房保障支出5.61万元,占5.06%。
1.公共安全支出91.06万元,具体包括:
(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)89.19万元,主要是工资、日常办公经费等支出,完成年初预算的127.76%,决算数大于年初预算数的原因主要是按照实际工作调整,职业年金等工资支出。
(2)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)1.87万元,主要是其他政法工作等支出,无年初预算安排。
2.社会保障和就业支出9.13万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.45万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的84.91%,决算数小于年初预算数的原因主要是按照退休人员实际取暖费、独生子女费等支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.68万元,主要是在职人员养老保险缴费支出,完成年初预算的144.67%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动养老保险变化、新一年养老保险基数调整。
3.卫生健康支5.04万元,具体包括:
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.04元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完成年初预算的126.00%,决算数大于年初预算数的原因主要是新一年医疗保险基数调整。
4.住房保障支出5.61万元,具体包括:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.61万元,主要是在职人员单位部分公积金等支出,完成年初预算的93.50%,决算数小于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无此项支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元, 其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费与上年相同。
2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。
3.公务用车购置及运行费0万元,2022年公务用车购置及运费与上年相同。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.84万元,其中:人员经费101.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费9.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出9.58万元,比上年减少12.96万元,减少57.51%,主要原因是本年度工作实际调整减少支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金108.97万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
(2)部门评价情况。我部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等2 个项目开展了部门评价,涉及资金108.97万元。通过部门绩效评价未发现存在问题。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部未在预算中设立项目预算,因此无部门决算中项目绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映除上述项目意外其他用于司法方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度中国共产党阜新市新邱区委员会政法委委员会决算表
第五部分 附件
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