阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年部门预算说明

日期: 2024-01-26 浏览量:150 来源:新邱区长营子镇人民政府 责任编辑:梁斌 文字大小:

    

一、阜新市新邱区长营子镇人民政府概况

(一)主要职责

(二)机构设置

(三)部门预算单位构成

二、阜新市新邱区长营子镇人民政府预算公开表

(一)部门收支总体情况表

 (二)部门收入总体情况表

 (三)部门支出总体情况表

 (四)财政拨款收支总体情况表

 (五)一般公共预算支出情况表(按功能分类)

 (六)一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

 (七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

 (八)政府性基金预算支出情况表

(九)国有资产占用情况

(十)部门(单位)整体绩效目标表

(十一)部门预算项目(政策)绩效目标表

(十二)政府采购支出预算表

三、阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年部门预算情况说明

(一)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年收支预算的总体说明

 (二)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

 (三)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年机关运行经费预算情况说明

 (四)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年政府采购预算情况说明

 (五)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年政府国有资产占用情况说明

 (六)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

四、名词解释

一、阜新市新邱区长营子镇人民政府概况

  (一)主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况、

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二)机构设置

阜新市新邱区长营子镇人民政府。

(三)部门预算单位构成

纳入阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括:阜新市新邱区长营子镇人民政府。

二、阜新市新邱区长营子镇人民政府部门预算公开表(见附表)

2024年阜新市新邱区长营子镇人民政府部门预算公开表.xlsx

   三、阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年部门预算情况说明

  (一)关于阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则,阜新市新邱区长营子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入和其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康等支出、住房保障支出。阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年收支总预算808.74万元。

2024年,部门预算收入比上年减少53.07万元。其中:财政拨款收入减少53.07万元;一般公共服务支出减少162.43万元,社会保障和就业支出减少0.01万元,卫生健康支出减少7.96万元,住房保障支出减少0.43万元,城乡社区支出增加117.76万元。

(二)关于阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数20万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费20万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元。

(三)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市新邱区长营子镇人民政府机关运行经费预算为358.96万元。

(四)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年政府采购预算情况说明。

阜新市新邱区长营子镇人民政府政府采购预算为0万元。

(五)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中一般公务用车5辆,特种专业技术用车2辆,单价50万元以上通用设备0(台,套),单价100万元以上通用设备0(台,套)。

(六)阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求,阜新市新邱区长营子镇人民政府2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

  四、名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:

2024年阜新市新邱区长营子镇人民政府部门预算公开表.xlsx




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