阜新市新邱区妇女联合会2024年部门预算说明

日期: 2024-01-26 浏览量:62 来源:新邱区妇女联合会 责任编辑:梁斌 文字大小:


    

一、阜新市新邱区妇女联合会概况

(一)主要职责

(二)机构设置

(三)部门预算单位构成

二、阜新市新邱区妇女联合会预算公开表

(一)部门收支总体情况表

 (二)部门收入总体情况表

 (三)部门支出总体情况表

 (四)财政拨款收支总体情况表

 (五)一般公共预算支出情况表(按功能分类)

 (六)一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

 (七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

 (八)政府性基金预算支出情况表

(九)国有资产占用情况

(十)部门(单位)整体绩效目标表

(十一)部门预算项目(政策)绩效目标表

(十二)政府采购支出预算表

三、阜新市新邱区妇女联合会2024年部门预算情况说明

(一)阜新市新邱区妇女联合会2024年收支预算的总体说明

 (二)阜新市新邱区妇女联合会2024年“三公”经费预算情况说明

 (三)阜新市新邱区妇女联合会2024年机关运行经费预算情况说明

 (四)阜新市新邱区妇女联合会2024年政府采购预算情况说明

 (五)阜新市新邱区妇女联合会2024年政府国有资产占用情况说明

 (六)阜新市新邱区妇女联合会2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

四、名词解释

一、阜新市新邱区妇女联合会概况

  (一)主要职责

 1、坚持正确的政治方向政府的中心,团结,教育全区各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上,政治上,行动上保持高度一致。紧密团结党和任务以及区委,省,市妇联的指示和决定开展工作,动员、组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自主、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委、区政府和省、市妇联反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作,推荐、输送妇女人才,促进妇女参政。

4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作。

6、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

7、承办区委和区政府办的有关事项。

(二)机构设置

阜新市新邱区妇女联合会。

(三)部门预算单位构成

纳入阜新市新邱区妇女联合会2024年部门预算编制范围的预算单位包括:阜新市新邱区妇女联合会。

二、阜新市新邱区妇女联合会部门预算公开表(见附表

阜新市新邱区妇女联合会2024年部门预算表.xls

  三、阜新市新邱区妇女联合会2024年部门预算情况说明

  (一)关于阜新市新邱区妇女联合会2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则,阜新市新邱区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。阜新市新邱区妇女联合会2024年收支总预算28.75万元。

2024年,部门预算收入比上年减少0.56万元。其中:财政拨款收入减少0.56万元;一般公共服务支出与上年持平,社会保障和就业支出减少0.08万元,卫生健康支出比上年减少0.41万元,住房保障支出比上年减少0.07万元。

(二)关于阜新市新邱区妇女联合会2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

(三)阜新市新邱区妇女联合会2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市新邱区妇女联合会机关运行经费预算为2.82万元。

(四)阜新市新邱区妇女联合会2024年政府采购预算情况说明。

阜新市新邱区妇女联合会政府采购预算为0万元。

(五)阜新市新邱区妇女联合会2024年国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0(台,套),单价100万元以上通用设备0(台,套)。

(六)阜新市新邱区妇女联合会2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,阜新市新邱区妇女联合会2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

  四、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:

阜新市新邱区妇女联合会2024年部门预算表.xls


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