阜新市新邱区数据局2025年部门预算说明

日期: 2025-02-06 浏览量:114 来源:新邱区数据局 责任编辑:张翔宇 文字大小:

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一、阜新市新邱区数据局概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、阜新市新邱区数据局2025年部门预算情况说明

三、名词解释

四、2025年阜新市新邱区数据局部门预算批复表 

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算表

10、支出功能分类预算表

11、支出经济分类预算表(政府预算)

12、支出经济分类预算表(部门预算)

13、债务支出预算表

14、政府采购支出预算表

15、政府购买服务支出预算表

16、部门(单位)整体绩效目标表

17、部门预算项目(政策)绩效目标表

18、部门管理专项资金预算表

一、阜新市新邱区数据局概况

(一)部门职责

阜新市新邱区数据局贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对数据工作的集中统一领导,主要职责是:

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于加强和优化数据的方针政策和相关法律法规规章及区委、区政府部署要求,组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

2.拟定全区数据工作规划和年度计划,拟订加强和优化全区数据的政策、措施和制度并组织指导、统筹协调各部门各单位数据工作。

3.负责全区数据监督检查工作,受理相关投诉,举报,查处数据违法违纪行为。

4.配合有关部门对全区贯彻落实区委、区政府关于优化数据工作部署情况进行绩效考评。

5.负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

6.负责区行政审批服务大厅的运行和管理,负责对各部门进驻服务大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

7.负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作,指导、协调、监督全区行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务。

8.承担去数据工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

9.负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

纳入阜新市新邱区数据局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.阜新市新邱区数据局本级。

二、阜新市新邱区数据局2025年部门预算情况说明

(一)综合预算收支指标情况

1、收入预算66万元,其中:

(1)一般公共预算拨款收入66万元;

(2)政府性基金预算拨款收入0万元;

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元;

(4)财政专户管理资金收入0万元;

(5)单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

(6)上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

2、支出预算66万元,其中:

(1)基本支出66万元;

(2)项目支出0万元。

在支出预中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加16.3万元,增减变化的主要原因为人员增加,一般公共服务支出增加14.97万元,社会保障和就业支出增加0.41万元,卫生健康支出比上年增加0.46万元,住房保障支出比上年增加0.46万元。

(二)部门管理专项资金情况

2025年,阜新市新邱区数据局管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

(三)机关运行经费安排情况

2025年阜新市新邱区数据局机关运行经费预算为11.49万元,主要包括行政、事业及其它政府办公厅(厅)及相关机构事务等日常支出。

(四)政府采购情况

2025年阜新市新邱区数据局安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

(五)“三公”经费预算情况

2025年,阜新市新邱区数据局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为0。

2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为0。

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,下降0%),比上年减少0万元,下降0%。主要原因是0.

财政拨款预算“三公”经费支出表

                            单位:万元

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(六)国有资产占用情况

阜新市新邱区数据局2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

(七)预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,阜新市新邱区数据局2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

三、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

四、2025年阜新市新邱区数据局部门预算批复表

附件1:2025年阜新市新邱区数据局部门预算批复表.xlsx

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