阜新市新邱区统计局2025年部门预算说明

日期: 2025-02-06 浏览量:99 来源:新邱区统计局 责任编辑:张翔宇 文字大小:

目  录


一、阜新市新邱区统计局概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、阜新市新邱区统计局2025年部门预算情况说明

三、名词解释

四、2025年阜新市新邱区统计局部门预算批复表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算表

10、支出功能分类预算表

11、支出经济分类预算表(政府预算)

12、支出经济分类预算表(部门预算)

13、债务支出预算表

14、政府采购支出预算表

15、政府购买服务支出预算表

16、部门(单位)整体绩效目标表

17、部门预算项目(政策)绩效目标表

18、部门管理专项资金预算表

一、阜新市新邱区统计局概况 

(一)部门职责

1.组织领导和协调全区统计工作;制定全区统计发展规划、基本统计制度,制定统计部门规范性文件;统一领导、监督检查全区统计工作和统计法律、法规的贯彻实施;依法开展统计执法检查,查处统计违法行为;指导全区统计工作。

2.贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系,建立健全全区国民经济核算体系;组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查制度,核算各主要经济指标,汇编提供国民经济核算资料,监督、管理和指导全区国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订全区重大国情国力普查计划,组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务、修理和其他服务业、教育、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、物业管理、房地产中介服务等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供全区有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查有关统计数据,综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、资源、城乡建设、对外贸易和对外经济、财政、金融等全区性基本统计数据。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.组织全区对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计调查、统计分析和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.管理全区的统计调查项目,执行国家统计标准;指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

8.负责全区统计人才队伍建设;建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

纳入阜新市新邱区统计局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.阜新市新邱区统计局本级

二、阜新市新邱区统计局2025年部门预算情况说明

(一)综合预算收支指标情况

1、收入预算45.51万元,其中:

(1)一般公共预算拨款收入45.51万元;

(2)政府性基金预算拨款收入0万元;

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元;

(4)财政专户管理资金收入0万元;

(5)单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

(6)上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

2、支出预算45.51万元,其中:

(1)基本支出45.51万元;

(2)项目支出0万元。

在支出预中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加6.3万元,增减变化的主要原因为工资福利支出预算增加。

(二)部门管理专项资金情况

2025年,阜新市新邱区统计局管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

(三)机关运行经费安排情况

2025年阜新市新邱区统计局机关运行经费预算为3.7万元,主要包括办公经费,其他交通费用。

(四)政府采购情况

2025年阜新市新邱区统计局安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

(五)“三公”经费预算情况

2025年,阜新市新邱区统计局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无。

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,下降0%)。主要原因是无。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                            单位:万元

1740984194432.jpg

(六)国有资产占用情况

阜新市新邱区统计局2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

(七)预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,阜新市新邱区统计局2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

三、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

四、2025年阜新市新邱区统计局部门预算批复表

附件1:2025年阜新市新邱区统计局本级部门预算批复表.xlsx

打印
分享
返回列表