日期: 2025-02-06 浏览量:71 来源:新邱区人民政府办公室 责任编辑:张翔宇 文字大小: 大 中 小
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一、阜新市新邱区人民政府办公室概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、阜新市新邱区人民政府办公室2025年部门预算情况说明
三、名词解释
四、2025年阜新市新邱区人民政府办公室部门预算批复表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、财政拨款预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出预算表
10、支出功能分类预算表
11、支出经济分类预算表(政府预算)
12、支出经济分类预算表(部门预算)
13、债务支出预算表
14、政府采购支出预算表
15、政府购买服务支出预算表
16、部门(单位)整体绩效目标表
17、部门预算项目(政策)绩效目标表
18、部门管理专项资金预算表
一、阜新市新邱区人民政府办公室概况
(一)部门职责
1、负责起草区政府综合性和重要专题性文稿,围绕全区经济和社会发展进行调查研究,提供决策参考;负责区政府党组综合服务工作;负责区政府新闻联络工作;协助区政府领导同志了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议。
2、负责区政府会议组织工作及区政府领导同志重要活动的组织安排。
3、会同有关部门负责市以上党委和政府领导,国家和省、市机关各部门领导,各区领导以及重要外宾来我区调研、考察、参观和活动安排和接待工作。
4、负责区政府公文的审核制发、办理运转工作,办理国家和省、市、区和各乡镇街道、部门及各方面的来文来电,指导全区行政机关的公文处理工作。负责区政府、区政府办公室公文的归档管理工作。
5、负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息;围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息,为区政府领导同志决策提供参考和依据;负责区政府政务值班工作。
6、负责8890政务便民服务平台(12345政府综合服务热线、民心网)的相关工作。
7、负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。
8、拟订全区机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施,指导全区行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。承担推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作,负责监督管理区本级公共机构节能工作。
9、负责党国家和省委、省政府、市委、市政府决策部署及区委、区政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查;负责区政府领导批示的催办落实;负责政府系统绩效考评工作。
10、负责组织协调、指导督促区政府系统承办的人大代表建议、政协提案的办理工作。
11、负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。
12、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
13、职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作,加强政府绩效管理工作,实现督考合一,推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作,为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开,指导各单位主动回应社会关切,接受群众监督。
(二)机构设置
纳入阜新市新邱区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.阜新市新邱区人民政府办公室本级
二、阜新市新邱区人民政府办公室2025年部门预算情况说明
(一)综合预算收支指标情况
1、收入预算453.39万元,其中:
(1)一般公共预算拨款收入453.39万元;
(2)政府性基金预算拨款收入0万元;
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元;
(4)财政专户管理资金收入0万元;
(5)单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
(6)上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
2、支出预算453.39万元,其中:
(1)基本支出241.39万元;
(2)项目支出212.00万元。
在支出预中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金212.00万元。
2025年预算收支比上年增加176.65万元,增减变化的主要原因为本年新增项目支出。
(二)部门管理专项资金情况
2025年,阜新市新邱区人民政府办公室管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
(三)机关运行经费安排情况
2025年阜新市新邱区人民政府办公室机关运行经费预算为62.05万元,主要包括办公经费,公务车运行维护费等。
(四)政府采购情况
2025年阜新市新邱区人民政府办公室安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
(五)“三公”经费预算情况
2025年,阜新市新邱区人民政府办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为40万元,比上年增加16万元,增长66.67%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无。
2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无。
3.公务用车购置及运行费40万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费40万元,比上年增加16万元,增长66.67%),主要原因是本年度将全区车辆保险费用纳入预算管理。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
(六)国有资产占用情况
阜新市新邱区人民政府办公室2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
(七)预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,阜新市新邱区人民政府办公室2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金212.00万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
三、名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
四、2025年阜新市新邱区人民政府办公室部门预算批复表
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