日期: 2025-02-06 浏览量:76 来源:新邱区纪律检查委员会 责任编辑:张翔宇 文字大小: 大 中 小
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一、中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会2025年部门预算情况说明
三、名词解释
四、2025年中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会部门预算批复表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、财政拨款预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出预算表
10、支出功能分类预算表
11、支出经济分类预算表(政府预算)
12、支出经济分类预算表(部门预算)
13、债务支出预算表
14、政府采购支出预算表
15、政府购买服务支出预算表
16、部门(单位)整体绩效目标表
17、部门预算项目(政策)绩效目标表
18、部门管理专项资金预算表
一、中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会概况
(一)部门职责
1、纪委职能:各级纪律检查委员会要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
2、监委职能:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议执行情况,对党员领导干部行使权力进行监督,维护宪法法律,对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查,对涉嫌职务违法职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传等。国家监察委员会由全国人民代表大会产生,接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督。
(二)机构设置
纳入中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会。
2.新邱区纪检监察综合保障中心
二、中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会2025年部门预算情况说明
(一)综合预算收支指标情况
1、收入预算364.11万元,其中:
(1)一般公共预算拨款收入364.11万元;
(2)政府性基金预算拨款收入0万元;
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元;
(4)财政专户管理资金收入0万元;
(5)单位资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
(6)上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
2、支出预算364.11万元,其中:
(1)基本支出364.11万元;
(2)项目支出0万元。
在支出预中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年增加14.79万元,增减变化的主要原因为人员变动。
(二)部门管理专项资金情况
2025年,中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会管理专项资金共0个,涉及资金0万元。其中:项目0万元;项目0万元
(三)机关运行经费安排情况
2025年中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会机关运行经费预算为272.48万元。主要包括工资福利支出229.26万元。其中:基本工资110万元,津贴补贴81.22万元,奖金38.04万元;商品和服务支出43.22万元。其中:办公费8万元,印刷费2万元,邮电费0.5万元,工会经费3.86万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用22.86万元。
(四)政府采购情况
2025年中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
(五)“三公”经费预算情况
2025年,中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为我单位无此项支出。
2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为我单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行费6万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费6万元,比上年减少0万元,下降0%),比上年减少0万元,下降0%。主要原因是公务用车保有量与上年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
(六)国有资产占用情况
中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
(七)预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。
三、名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
四、2025年中国共产党阜新市新邱区纪律检查委员会部门预算批复表
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