日期: 2026-01-30 浏览量:24 来源:新邱区教育局 责任编辑:张翔宇 文字大小: 大 中 小
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一、阜新市新邱区教育局本级概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、阜新市新邱区教育局本级2026年部门预算情况说明
三、名词解释
四、2026年阜新市新邱区教育局本级部门预算信息公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、财政拨款预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出预算表
10、支出功能分类预算表
11、支出经济分类预算表(政府预算)
12、支出经济分类预算表(部门预算)
13、债务支出预算表
14、政府采购支出预算表
15、政府购买服务支出预算表
16、部门(单位)整体绩效目标表
17、部门预算项目(政策)绩效目标表
18、部门管理专项资金预算表
一、阜新市新邱区教育局概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和规划,落实国家和省、市有关法律法规和规章;拟定全区教育改革与发展规划,起草有关规范性文件并监督实施。
2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导学校开展教育科研、教学研究、教学改革和教学实验。
3.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策及规范性文件;统筹管理区级教育经费,监管全区教育经费的筹措和使用情况。
4.以农村教育为重点,全面推进全区义务教育均衡发展工作,负责全区义务教育的宏观指导与协调,全面实施素质教育,指导全区中小学教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定地方教学基本文件,规划、管理区内中小学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作;指导教育信息产业化工程的实施;指导教育管理信息和统计工作;指导各类学校的电化教育、远程教育工作;审定中小学教材和教学参考资料的征订和使用;指导社区教育工作;指导全区语言文字规范化建设等。
5.统筹管理和指导少数民族教育工作及民族团结教育工作。
6.指导区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责直属学校党的基层组织建设和纪检、监察工作;规划并指导管理干部队伍的建设工作。
7.负责全区教师管理工作。按照干部管理权限,负责机关及所属单位人员选拔、任用、培训、考核、奖惩及管理工作;组织实施各级各类教师资格认定工作;统筹规划管理学校教职人员队伍建设工作,负责中小学教师继续教育工作。
8.制定区内各级各类教育招生计划并组织实施,管理、指导各类招生考试工作,管理学籍和毕业证书发放工作。
9.监督、检查贯彻执行教育方针、政策、法律、法规的情况;负责督政、督学工作;督导、检查教育部门履行教育职责工作;督导、评估九年义务教育学校办学水平和教育质量。
10.管理、监督中小学校做好安全和治安保卫工作。
11.指导社会力量办学的教育管理工作;负责社会力量办学的审批、年检工作;统筹管理成人文化技能教育;指导社会力量办学和举办职业资格考试;协助社会力量办学做好学校安全教育管理工作。
(二)机构设置
纳入阜新市新邱区教育局本级2026年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.阜新市新邱区教育局本级
二、阜新市新邱区教育局2026年部门预算情况说明
(一)综合预算收支指标情况
1、收入预算126.69万元,其中:
(1)一般公共预算拨款收入126.69万元;
(2)政府性基金预算拨款收入0万元;
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元
(4)财政专户管理资金收入0万元;
(5)单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
(6)上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
2、支出预算126.69万元,其中:
(1)基本支出102.9万元;
(2)项目支出23.79万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金23.79万元。
2026年预算收支比上年450.51万元减少323.82万元,增减变化的主要原因为教育局本级项目减少。
(二)部门管理专项资金情况
2026年,阜新市新邱区教育局本级管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
(三)机关运行经费安排情况
2026年阜新市新邱区教育局本级机关运行经费预算为1.8万元。
(四)政府采购情况
2026年阜新市新邱区教育局本级安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
(五)“三公”经费预算情况
2026年,阜新市新邱区教育局本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,与上年减0万元,下降0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。
2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,下降0%),比上年减少0万元,下降0%。主要原因是本年度公车数量无变化,预算与上年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元

(六)国有资产占用情况
阜新市新邱区教育局本级2026年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
(七)预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,阜新市新邱区教育局本级2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金23.79万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
三、名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、2026年阜新市新邱区教育局部门预算信息公开表(见附表)
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